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;確認設計合理、工藝規程、工藝裝備沒有問凰
;提出是否可以
正式移交生產線及移交時間的意見
。
6。批准移交生產線的新產品
;必須有產品技術標準、工藝規程、產品裝配圖、零件圖、工裝圖
以及其他有關的技術資料
。
7。移交生產線的新產品必須填寫“新產品移交生產線鑑定驗收表”
(附表二
);經備方簽字
。
(二)技術資料驗收
:
1。圖紙幅面和製圖要符合有關國家標準和企業標準要求
。
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2。成套圖冊編號有序
;藍圖與實物相符
;工裝圖、產品圖等編號應與已有的編號有連貫性
。
3。產品圖應按會籤審批程式簽字
。總裝圖必須經總工程師審查批准
。工藝工裝圖紙資料由工藝
科編制和設計
;全部底圖應移交技術檔案室簽收歸檔
。
4。驗收前一個月應將圖紙、資料送驗收部門審閱
。
5。技術資料的驗收匯總歸口管理由研究所負責
。
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第三章企業內部行政管理制度文字
企業內部的行政事務比較多
;工作比較繁雜
;抓好對這些工作織領導和管理
;對於推動經營管
理、提高企業經濟效益具有非常重要的意義和作用
。制度化是加強企業內部行政管理的生要措施
也是衡量一企業行政管理工作開展得好壞的重要標誌
。
一、檔案管理制度文字參考格式
企業檔案管理制度
第一章總則
第一條為了減少發文數量
;提高辦公速度和發文質量
;充分發揮檔案在各項工作中的指導作
用;根據中央關於文書處理的有關規定
;結合我廠的實際情況
;特制訂本制度
。
第二條檔案管理內容主要包括
:上級函、電、來文
;同級函、電、來文
;本廠上報下發的各種
檔案、資料
。
第三條按照黨政分工的原則
;全廠各類檔案分別由黨委辦公室和厂部辦公室
(以下簡稱兩
辦)歸口管理
。
第二章收文的管理
第四條公文的簽收
1。凡來廠公啟檔案
(除廠領導親啟的外
)均由廠收發員登記簽收
(由上級或郵電局機要通訊員
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直送機要室的機要檔案除外
)後分別交兩辦機要秘書拆封
。在簽收和拆封時
;收發員和機要秘書均
需注意檢查封口和郵戳
。對開口和郵票撕毀函件慶查明原因
;對密件開口和國外信函郵票被撕應拒
絕簽收
。
2。對上級機要部門發來的檔案
;要進行信封、檔案、文號、機要編號的 “四對口
”核定。如果其
中一項不對口
;慶立即報告上級機要部門
;並登記差錯檔案的文號
。
第五條公文的編號保管
1。兩辦機要秘書對上級來文拆封後慶及時附上 “檔案處理傳閱單
”;並分類登記編號
;保管。須
由工廠承辦或歸檔的廠領導親啟檔案
;廠領導啟封后
;也應分別交兩辦辦理正常手續
。
2。本廠外出人員開會帶回檔案及資料應及時分別送交兩辦機要秘書進行登記編號保管
;不得
個人儲存
。
第六條公文的